2026年度中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会(部门)预算公开
2026年度中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会(部门)预算公开
批复时间:2026 年2 月9 日
公开时间:2026 年2 月27 日
目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分单位概况
一、主要职能职责
中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会是自治区党委领导和管理全区政法工作的职能部门,贯彻执行党中央和自治区党委关于政法工作的方针、政策,统一自治区政法各部门的思想和行动,研究制定全区政法工作的政策和措施,及时向自治区党委提出建议,对一定时间内的全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。内蒙古自治区党委政法委代管自治区法学会,此单位是经内蒙古自治区民政厅批准成立的社团组织,服务于全区法学界和法律界及全区政法工作;内蒙古自治区党委政法委下属的事业单位有:内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心、内蒙古自治区社会治安综合治理中心、内蒙古自治区政法信息中心,其中内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心、内蒙古自治区社会治安综合治理中心为2025年度新设立事业单位。二级单位均为财政厅全额拨款事业单位。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.内蒙古自治区党委政法委机关内设14个处室,本单位内设机构信息因涉及敏感内容,未在报告中体现。内蒙古自治区法学会内设3个处室,分别是办公室、学术研究处、人事会员处。内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心内设机构5个,分别是党建人事科、综合科、事务保障科、教育培训科、后勤服务科。内蒙古自治区社会治安综合治理中心内设机构4个,分别是综合科、数据科、调研科、见义勇为工作科。内蒙古自治区政法信息中心内设机构3个,分别是综合科、运维保障科、信息化建设科。
2.2026年独立核算机构数5个。纳入本部门预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会(本级)、内蒙古自治区法学会、内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心、内蒙古自治区社会治安综合治理中心、内蒙古自治区政法信息中心。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 内蒙古自治区法学会 | 参照公务员法管理的事业单位 |
3 | 内蒙古自治区党委政法委员会综合保障中心 | 公益一类事业单位 |
4 | 内蒙古自治区社会治安综合治理中心 | 公益一类事业单位 |
5 | 内蒙古自治区政法信息中心 | 公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年全区政法工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,全面落实中央政法工作会议部署,按照把党的政治建设摆在首位,围绕自治区党委“1571”工作部署以政法工作现代化支撑和服务内蒙古现代化建设,持续夯实四个方面建设基础,在七个方面全面发力的“1147”工作思路,努力建设更高水平的平安内蒙古、法治内蒙古,切实筑牢祖国北疆安全稳定屏障,为“十五五”开好局起好步提供有力安全和法治保障。
(一)坚持把党的政治建设摆在首位,加强党对政法工作的绝对领导
一是坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真落实习近平总书记重要指示精神督查督办工作机制,确保习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署在全区政法系统落地落实。强化政治监督,加强巡视整改。
二是持续强化科学理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,认真落实“第一议题”制度,完善政法机关理论学习中心组学习制度,分级分类推进政治轮训全覆盖。
三是严格落实党管政法工作制度。严格执行政法工作条例,认真落实请示报告、全体会议等制度,完善政法工作条例执行落实情况督促检查、情况通报机制。
(二)全面贯彻自治区党委“1571”工作部署,以政法工作现代化支撑和服务内蒙古现代化建设
通过贯彻铸牢中华民族共同体意识主线,扛牢祖国北疆安全稳定屏障建设主责,保障总书记赋予内蒙古的战略定位和使命任务。围绕政法工作现代化科学谋划“十五五”时期工作,推进思想观念、工作体系、工作能力现代化,编制全区政法工作“十五五”规划,配套制定《自治区〈平安中国建设“十五五”规划〉分工方案》和《自治区贯彻〈法治中国建设规划(2026—2030年)〉实施方案》,制定检察、公安、司法行政系统“十五五”规划,推动形成政法工作规划体系,分领域分系统作出全面部署。
(三)夯实四个方面建设基础,提升政法工作法治化、规范化、智能化、实战化水平
一是夯实平安建设基础。严格落实党委(党组)国家安全责任制、维护社会稳定责任制,开展维护政治安全行动,持续推进综治中心规范化建设、实战化运行、信息化支撑,完成盟市综治中心规范化建设,加强社会治安整体防控,提升维护安全水平。
二是夯实法治建设基础。推进科学立法,围绕自治区“1571”工作部署加强立法研究。推进严格执法,加强领导干部依法办事监督检查。推进公正司法,严格落实立案登记制等制度,改进司法数据统计分析办法。推进全民守法,严格落实法治宣传教育法和“九五”普法规划。推进法律服务规范化,认真落实新一轮全国公共法律服务体系建设规划。
三是夯实队伍建设基础。深化纪律作风建设,巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果;加强专业化建设,用好学习平台,分级分类开展实战化岗位练兵和教育培训;加强司法人员分类管理,完善和落实从优待警政策。
四是夯实智能化建设基础。持续深化政法各单位信息化建设,全面整合内部资源和数据,建立与现代科技深度融合的执法办案新模式。
(四)聚焦七个方面全面发力,推动政法工作提质增效
在主动塑造安全态势上全面发力,在护航高质量发展上全面发力,在社会治安事前防范上全面发力,在主动规范履职上全面发力,在培育新质战斗力上全面发力,在形成工作合力上全面发力,在系统发动群众上全面发力。因涉及敏感内容,具体不在报告中体现。
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
自治区党委政法委部门2026年度收入、支出预算总计14708.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加525.38万元,增长3.70%。其中:
(一)收入预算总计14708.69万元。包括:
1.本年收入合计14708.69万元。
(1)一般公共预算拨款收入13410.87万元,与上年相比减少772.44万元,减少5.45%。主要原因是2025年自治区党委政法委有(自治区重点项目)内蒙古自治区全区政法综治一体化应用平台建设项目1884万元,2026年该项目配置资金676万元;2026年新增信创项目资金148万元;政法信息中心新增内蒙古自治区政法大数据智能化应用平台运维项目资金186万元,综上一般公共预算拨款收入较2025年减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余1297.82万元。与上年相比增加1297.82万元,增长100%。主要一是结转政法委本级事业发展支出经费205.80万元,原因为工作业务调整,全区政法队伍管理信息化平台建设验收、平安建设先进集体和先进个人评选表彰等工作从2025年安排至2026年开展,相应支出调整至2026年列支。二是结转全区政法综治一体化应用平台项目资金642.015万元,原因为该项目在推进过程中,历经严谨且规范的审批流程,该项目可研报告2025年4月7日经国家发改委提级论证后于4月30日获自治区政数局批复,初设方案于6月23日获批,7月25项目建设合同正式签订,项目进入实施阶段,2025达到支付条件资金1241.985万元,结余资金申请予以保留结转。结转信创工作项目资金450万元。
(二)支出预算总计14708.69万元。包括:
1.本年支出合计14708.69万元。
(1)一般公共服务(类)支出13300.26万元,主要用于基本支出2293.44万元,为发放人员工资、缴纳五险一金和保障机关基本运行支出;项目支出11006.82万元,为铁路护路联防经费8000万元,警示教育宣传经费50万元,事业发展经费支出1077.8万元,(自治区重点项目)内蒙古自治区全区政法综治一体化应用平台建设项目1318.02万元,内蒙古自治区政法大数据智能化应用平台运维项目186万元,政法综治研判辅助及管理经费80万元,政法服务工作经费100万元,见义勇为奖励金145万元,社会治安综合治理工作经费50万元。与上年相比减少119.46万元,减少0.89%。主要原因一是2025年自治区党委政法委部门有(自治区重点项目)内蒙古自治区全区政法综治一体化应用平台建设项目1884万元,2026年该项目配置资金676万元,结转2025年资金642.02万元,2026年预算资金合计1318.02万元,一般公共预算拨款收入较2025年减少565.98万元;二是新设立二级事业单位新增4个部门预算项目,经费合计416万元,综上一般公共预算拨款收入较2025年减少。
(2)公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.年终结转结余1297.82万元,主要一是结转政法委本级事业发展支出经费205.80万元,原因为工作业务调整,全区政法队伍管理信息化平台建设验收、平安建设先进集体和先进个人评选表彰等工作从2025年安排至2026年开展,相应支出调整至2026年列支。二是结转全区政法综治一体化应用平台项目资金642.015万元,原因为该项目在推进过程中,历经严谨且规范的审批流程,该项目可研报告2025年4月7日经国家发改委提级论证后于4月30日获自治区政数局批复,初设方案于6月23日获批,7月25项目建设合同正式签订,项目进入实施阶段,2025达到支付条件资金1241.985万元,结余资金申请予以保留结转。结转信创工作项目资金450万元。
二、收入预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度收入预算总计14708.69万元,包括本年收入13410.87万元,上年结转结余1297.82万元。其中:
本年一般公共预算收入13410.87万元,占91.18%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入1297.82万元,占8.82%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度支出预算合计14708.69万元,其中:
基本支出3087.87万元,占20.99%;
项目支出11620.82万元,占79.01%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明
自治区党委政法委部门2026年度财政拨款收、支总预算14708.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加525.38万元,增长3.70%。主要原因一是2025年自治区党委政法委部门有(自治区重点项目)内蒙古自治区全区政法综治一体化应用平台建设项目1884万元,2026年该项目配置资金676万元,较2025年减少1208万元;二是上年结转结余1297.82万元;三是新增信创项目经费148万元,新增内蒙古自治区政法大数据智能化应用平台运维项目186万元,新增政法综治研判辅助及管理经费80万元,综合比较2026年财政拨款收、支总预算较2025年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算14708.69万元,与上年相比增加525.38万元,增长3.70%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为13300.26万元,与上年相比减少119.46万元。其中:
1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算1707.88万元,与上年相比增加53.68万元,增长3.25%。变动原因为按照调整工资标准文件规定,自2024年7起调整提高基本工资标准,2025年度统一补发,2026年在预算编报中体现人员经费增加;另2026年人员晋职晋级较多,人员经费测算较上年增加。
2.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算9050.80万元,与上年相比增加255.30万元,增长2.90%。变动原因为2026年较上年增加信创项目经费148万元,警示教育宣传经费50万元。
3.其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算585.56万元,与上年相比减少4.96万元,减少0.84%。变动原因一是因所属事业单位机构改革,新增二级单位项目3个;二是机构改革新增单位因职能变动,部分项目经费由主管单位收回,综合情况导致以上变动。
4.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算1956.02万元,与上年相比减少423.49万元,减少17.80%。变动原因为2025年(自治区重点项目)内蒙古自治区全区政法综治一体化应用平台建设项目配置资金1884万元,结转结余642.02万元,2026年该项目配置资金676万元,2026年合计配置资金1318.02万元,较上年预算减少。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为428.62万元,与上年相比增加30.69万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算16万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算112.25万元,与上年相比增加9.38万元,增长9.12%。变动原因为2026年新增4名退休人员,对应经费较上年增加。
3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算6.52万元,与上年相比增加6.52万元,增长100%。变动原因为以前年度工作人员功能科目使用有误,本年度已整改。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算195.90万元,与上年相比增加9.86万元,增长5.30%。变动原因为2026年人员晋职晋级较多,工资增长导致养老保险缴费基数增长,对应经费较上年增加。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算97.95万元,与上年相比增加4.93万元,增长5.30%。变动原因为2026年人员晋职晋级较多,工资增长导致职业年金缴费基数增长,对应经费较上年增加。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为167.92万元,与上年相比增加8.8万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算70.54万元,与上年相比增加3.06万元,增长4.53%。变动原因为2026年人员晋职晋级较多,工资增长导致医疗保险缴费基数增长,对应经费较上年增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算24.26万元,与上年相比增加1.45万元,增长6.38%。变动原因为上年度新增二级单位在职人员,职级认定后工资变动,工资增长导致医疗保险缴费基数增长,对应经费较上年增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算73.12万元,与上年相比增加4.28万元,增长6.22%。变动原因为2026年人员晋职晋级较多,工资增长导致公务员医疗补助缴费基数增长,对应经费较上年增加。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)
资源勘探工业信息等支出类年初预算数为598万元,与上年相比增加598万元。其中:
1.工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算598万元,与上年相比增加598万元,增长100%。变动原因为2026年预算编报中新增信创项目148万元,结余结转上年资金450万元,合计较上年预算编报时增加598万元。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为213.90万元,与上年相比增加7.36万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算213.90万元,与上年相比增加7.36万元,增长3.56%。变动原因为2026年人员晋职晋级较多,工资增长导致住房公积金缴费基数增长,对应经费较上年增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3087.87万元,其中:
(一)人员经费2742.12万元。主要包括:基本工资672.62万元,津贴补贴700.92万元,奖金188.53万元,绩效工资136.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费195.90万元,职业年金缴费97.95万元,职工基本医疗保险缴费94.80万元,公务员医疗补助缴费73.12万元,其他社会保障缴费4.19万元,住房公积金213.90万元,其他工资福利支出244.50万元,离休费16.98万元,退休费101.78万元。
(二)公用经费345.75万元。主要包括:办公费50.16万元,印刷费0.30万元,手续费0.38万元,邮电费5.06万元,差旅费23.77万元,维修(护)费0.80万元,会议费20万元,培训费20.01万元,公务接待费2.50万元,工会经费33.46万元,公务用车运行维护费14.50万元,其他交通费用89.82万元,其他商品和服务支出81.58万元,其他对个人和家庭的补助3.42万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.5万元,占85.29%;公务接待费支出2.5万元,占14.71%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及该业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出14.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出14.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位公务用车数量无变化。
3.公务接待费预算支出2.5万元,比上年预算增加(减少)0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度预算安排项目12个,项目预算总金额11620.82万元。其中,财政本年拨款金额10323万元,财政拨款结转结余1297.82万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度机构运行经费预算支出345.75万元,与上年相比增加10万元,增长2.98%。主要原因是2026年新增2名二级巡视员,按公用经费配置标准测算增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
自治区党委政法委部门2026年度政府采购支出预算总额1306.43万元,其中:拟采购货物支出143.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1162.48万元。
十三、国有资产占用情况说明
自治区党委政法委部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车2辆。单价50万元(含)以上的通用设备21台(套),单价100万元(含)以上的专用设备13台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
自治区党委政法委部门2026年度填报绩效目标的预算项目15个,公开项目13个,公开项目占全部预算项目的86.67%。公开填报绩效目标的项目预算20480万元,占全部项目预算的96.48%。
第三部分名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:甘璐 联系电话:4861550
第五部分 2026年度单位预算表

蒙公网安备15010502002244号